• 1С:ERP Управление предприятием 2
  • 1С:Бухгалтерия
  • 1С:Документооборот
  • 1С:Зарплата и управление персоналом
  • 1С:Комплексная автоматизация
  • 1С:Отчетность
  • 1С:Розница
  • 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
  • 1С:Управление нашей фирмой
  • 1С:Управление производственным предприятием
  • 1С:Управление торговлей
  • 1С:Управление холдингом
  • 1С:ЭДО
  • Отнесение транспортных услуг на себестоимость конкретной партии ТМЦ в 1С:УНФ

    1
    Если поставщик транспортных услуг совпадает с поставщиком ТМЦ, то отнести расходы можно в самом документе «Приходная накладная»:

    Затем на вкладке «Товары» надо нажать на кнопку «Распределить услуги - по количеству / по сумме»:

    После этого в колонке «Сумма услуг» появятся распределенные в соответствии с выбранным способом распределения суммы услуг:

    После проведения такого документа в отчете Закупки - Отчеты - Движение товаров видим, что на оприходованное данным документом количество ТМЦ отнесена себестоимость, равная сумме себестоимости ТМЦ и соответствующей суммы услуг:

    Таким образом, сумма услуг сразу (в момент оприходования ТМЦ) наращивает сумму себестоимости купленной партии ТМЦ.

    2
    Если поставщик транспортных услуг не совпадает с поставщиком ТМЦ, то лучше всего создать документ прихода таких услуг документом «Дополнительные расходы»:

    На вкладке «Услуги» вносим информацию о самой услуге, ее количестве и сумме.

    Чтобы отнести сумму расхода по услуге на определенные ТМЦ в определенных приходных накладных других поставщиков, необходимо на вкладке «Запасы» нажать на кнопку «Подобрать - По документам»:

    И осуществить подбор тех Приходных накладных (и/или Авансовых отчетов), по которым на склад были оприходованы ТМЦ:

    Подобрали 2 документа типа «Приходная накладная». Заполним из них номенклатуру, на себестоимость которой необходимо отнести стоимость услуги. Для этого нажимаем на кнопку «Заполнить - по всем документам»:

    Таблица заполнилась всеми ТМЦ из приходных накладных. Далее нажимаем «ОК».

    Выбранные позиции были перенесены в документ. Программа предлагает выставить коэффициенты распределения стоимости услуги по строкам:

    Их можно ввести вручную, а можно нажать на кнопку «Распределить услуги - По количеству, По сумме»:

    На рисунке выше представлено автоматическое распределение стоимости услуги по сумме ТМЦ.

    После проведения документа в отчете «Движение товаров» видно, что себестоимость ТМЦ увеличивается на долю суммы транспортных услуг:

    Таким образом, сумма услуг наращивает сумму себестоимости Остатка купленной партии ТМЦ не в момент приобретения ТМЦ, а в момент проведения документа Дополнительные расходы. Если к моменту проведения Дополнительных расходов из партии останется только одна единица ТМЦ из указанной партии, то вся стоимость услуг увеличит себестоимость этой оставшейся единицы ТМЦ. Покажем это на примере:
    Пусть ТМЦ «ПЭТ Ф (микс)» в количестве 1 шт. продали 03.08.18 (т.е. до создания документа по Дополнительным расходам). В отчете Движение товаров видно, что списана себестоимость 48 руб (без учета Доп. расходов).

    Теперь продали еще одну единицу этого ТМЦ, но уже после проведения документа по доп. расходам:

    Видно, что теперь себестоимость единицы ТМЦ выше.

    3
    Если трудно определить, на какую партию ТМЦ нужно отнести транспортные услуги, но необходимо включить их стоимость в себестоимость готовой продукции производственного подразделения, то · Оформляется «Приходная накладная» на транспортные услуги. В качестве номенклатуры указывается такая услуга, у которой в счетах учета указан счет учета затрат = Косвенные затраты.

    По окончании месяца, либо в любой момент, можно запустить процедуру «Закрытие месяца» для распределения всех косвенных расходов по изготовленной продукции:

    После процедуры Закрытие месяца все косвенные расходы будут распределены на себестоимость готовой продукции. Это можно увидеть в отчете Производство - Отчеты - Себестоимость выпуска:

    В оборотно-сальдовой ведомости (Компания - Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость):

    И в Продажи - Отчеты - Продажи, когда продаем изготовленную продукцию:

    Таким образом, сумма услуг наращивает сумму себестоимости всех партий продукции, выпущенных за конкретный месяц, а именно за месяц принятия к учету транспортных услуг.

    Не нашли ответа на свой вопрос?
    • Как посмотреть, в целом, какие движения сделало “Закрытие месяца”, как внести ручные корректировки в эти проводки?
    • Добрый день, Александр. Спасибо за обращение! Процедура “Закрытие месяца” создает несколько документов, каждый из которых делает движения по закрытию месяца по определенному блоку. Документы расположены здесь: https://prnt.sc/t8ivio. Чтобы просмотреть движения, сделанные документом, необходимо открыть Отчет по движениям: https://prnt.sc/t8ixci. К сожалению, нет возможности внести ручные корректировки в созданные движения документов “Закрытие месяца”. Движения формируются по правилам, настроенным по блокам учета системы, например, расходы списываются на себестоимость проданного товара, либо на прибыль через счет учета косвенных затрат, в зависимости от настройки учета данных расходов. Если необходимо одни расходы списывать по первому варианту, а другие - по второму, то разделите их настройками (счетами учета расходов) и перезакройте месяц.
    • Здравствуйте, во втором случае документ закрытия месяца не делает перераспределение транспортных расходов на себестоимость ТМЦ по всему количеству, которое было в накладной? Т.е. был приход и мы продаем его, позже транспортная компания выставляет счёт за доставку. Можно-ли распределить транспортные на всю партию, а не только на остатки после продажи?
    • Добрый день, Григорий. Так отрабатывает типовой функционал, увеличивается сумма не проданных товаров. В ином случае необходимо анализировать и адаптировать программу под потребности.
    • Здравствуйте... а как правильно отнести услуги сторонней организации в том случае, когда эти расходы касаются деталей собственного изготовления. Например мы изготавливаем металлическое изделие и передаем его на покраску в другую фирму.
    • Добрый день, Сергей. Выберите подсистему Производство, откройте Распределение затрат. Создайте документ распределения затрат. На закладке Продукция выберите нужную номенклатуру, закладку Затраты заполните нужным видом затрат, Распределите затраты и проведите документ.
    • Здравствуйте. Доп.расходы зависают на остатках на складах как сумма без количества. Оформлено все как по инструкции. Где смотреть ошибку?
    • Добрый день, Алексей. Нужно проверить вкладку "Запасы", она должна быть заполнена. А так же доп. расходы должны быть отнесены на стоимость материалов до списания их на себестоимость, иначе доп. расходы будут зависать на остатках по номенклатуре без количества.
    Содержание

    Есть вопросы?

    Закажите звонок специалиста!

    Есть вопросы?

    Закажите звонок специалиста!
    *нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных