+7 495 230 03 03 8 800 222 50 03
1С:ERP Управление предприятием 2

Оформление авансового отчета в программе 1С Комплексная автоматизация 2.4

В 1с КА 2.4 реализован механизм, позволяющий учитывать денежные средства, которые были выданы подотчетному лицу. Подотчетное лицо обязано заполнить авансовый отчет об израсходованных денежных средствах, ранее выданных авансом. Авансовые отчеты – документы первичного учета, подтверждающие расходование выданных авансом подотчетных сумм.

Предусмотрена возможность двухэтапного ввода информации о потраченных суммах в документе Авансовый отчет, где документу соответствуют статусы: Подготовлено и Утвержден.

Первый этап работы с авансовым отчетом выполняет подотчетное лицо, второй – бухгалтер по работе с подотчетными лицами.

Чтобы включить эту функцию в программе необходимо зайти в разделе НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Настройка НСИ и разделов и указать галочку Статусы авансовых отчетов.

Настройки статусов авансовых отчетов

Рисунок 1 – Настройки статусов авансовых отчетов

Авансовый отчет первоначально заполняется подотчетным лицом. Подотчетные лица заполняют в форме авансового отчета информацию о фактически израсходованных суммах с предоставлением документов, подтверждающих произведенные расходы.

В программе 1С:КА 2.4 предусмотрено создание авансовых отчетов сотрудником самостоятельно, и создание авансового отчета для утверждения его другим сотрудником (например, бухгалтером). Авансовый отчет, который не нужно утверждать создается через функционал авансового отчета без учета статусов.

Если в организации ведется учет заявок на расход денежных средств, то необходимо включить нужные настройки в программе. Для этого нужно зайти в раздел НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Настройка НСИ и разделов – Заявки на расходование денежных средств. При включенных данных настройках необходимо предварительно оформлять документ Заявка на расходование ДС с типом операции Выдача подотчетнику.

В документе Авансовый отчет (раздел Казначейство – Подотчетники) есть возможность заполнить информацию о произведенных подотчетным лицом расходах денежных средств, это можно сделать с помощью кнопки Заполнить полученными авансами, которая находится на закладке Расходы.

На закладке Основное указывается основная информация по документу, дата, номер документа, подотчетное лицо и организация. Также можно указать комментарий и подразделение.

Закладка Основное в документе Авансовый отчет

Рисунок 2 – Закладка Основное в документе Авансовый отчет

На закладке Оплата поставщикам можно указать информацию об оплатах поставщику. Расходование подотчетным лицом выданных ему средств на расчеты с поставщиками (аванс или оплата купленных у поставщика товаров.

На закладке Закупка, при условии включенной функциональной опции НСИ и администрирование – Казначейство и Взаиморасчеты – Печать единого авансового отчета, есть возможность указать приобретенные активы, оформленные документом Приобретение товаров и услуг, а также Поступление денежных документов. Если функциональная опция включена, то печать авансового отчета в части расходов, отраженных в самом документе Авансовый отчет, а также закупок, проведенных документами Приобретение товаров и услуг и Поступление денежных документов, производится в самом документе Авансовый отчет.

Закладка Закупки в документе Авансовый отчет

Рисунок 3 – Закладка Закупки в документе Авансовый отчет

На закладка Оплата поставщикам и Закупки по кнопке Подобрать можно заполнить строки по приобретениям товаров и услуг и денежных документов.

Удаление строки из табличной части закладки Закупки отвязывает документ закупки от авансового отчета.

В программе 1с КА 2.4 есть возможность создания документов закупки отдельно. В документах закупки с видом хоз.операции Закупка через подотчетное лицо появляется возможность включить документ закупки в авансовый отчет. Выполняется это нажатием на гиперссылку Включить в авансовый отчет.

Документ Приобретение товаров и услуг

Рисунок 4 – Документ Приобретение товаров и услуг

Дата публикации: 26 декабря 2022
Не нашли ответа на свой вопрос?

Смотрите также

Обсуждение материала

  • Аноним

    Здравствуйте! Что нужно указывать на вкладке Расходы в документе Авансовый отчет?

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      Здравствуйте, Кристина! На закладке Расходы в документе «Авансовый отчет» указываются расходы, связанные с командировками (питание, проживание, проезд и т.д.). По каждому виду расходов в табличную часть добавляется новая строка, в которой фиксируется сумма расходов и та статья расходов, на которую необходимо отнести расходы подотчетного лица, а также указывается контрагент, оказавший услуги. Наши специалисты готовы ответить на интересующие Вас вопросы, для этого напишите нам в чат или позвоните по номеру +7 (495) 230-03-03.

  • Аноним

    Добрый день. Как отключить статусы в документах Авансовый отчет?

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      Добрый день, Елена. Для отключения статусов в документах «Авансовый отчет» зайдите в раздел «НСИ и администрирование» – «Администрирование» – «Казначейство и взаиморасчеты» и уберите галочку напротив «Статусы авансовых отчетов». Напишите нам в чат или позвоните по номеру +7 (495) 230-03-03 и наши специалисты ответят на интересующие Вас вопросы.

  • Аноним

    Добрый день!
    Если проводишь закупку через подотчетное лицо, то в авансовом отчете к оформлению сумма попадает в перерасход и не закрывается, почему такое может происходить?

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      Вера, здравствуйте. Такая ситуация возникает если расходы, совершенные подотчетным лицом, превышают сумму выданного ему аванса. Перерасход по авансовому отчету – вещь нередкая, поскольку сложно точно угадать ту сумму, которую нужно будет уплатить за приобретаемые товары (услуги) или израсходовать в служебной поездке. При выдаче средств объем предстоящих расходов определяется приблизительно. Окончательная их сумма становится известна из авансового отчета (АО). Выплата перерасхода осуществляется после проверки АО бухгалтерией и утверждения его руководством. Основанием для выплаты является сам авансовый отчет. Выплату можно осуществлять как наличными из кассы предприятия, так и переводом средств на карту сотрудника.

  • Аноним

    Добрый день.
    Возможно ли отразить приобретение ОС через подотчетное лицо. Таким образом, чтобы формировалась проводка 08.04 (Дт) – 71.01 (Кт) и каким образом это сделать?

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      Добрый день, Антон.
      Основное средство, приобретенное через авансовый отчет, принимается к учету документом “Принятие к учету ОС” с видом операции “Оборудование”.
      В шапке документа следует заполнить местонахождение ОС и материально ответственное лицо (МОЛ). Затем следует последовательно заполнить все закладки документа.
      На закладке Внеоборотный актив указывается способ поступления (Приобретение за плату), наименование объекта (наименование телефона), счет учета (08.04.1), склад (должен соответствовать складу, указанному в документа Авансовый отчет).
      На закладке “Основные средства” по кнопке Добавить следует перейти в справочник “Основные средства”, ввести новый объект и заполнить информацию о создаваемом основном средстве.

      Для отражения на счете 08.01 в карточке номенклатуры, которая указана в документе Приобретение нужно указать группу фин.учета в которой указан счет “На складе – 08.04”, и далее при поступлении будет проводка 08.04 – 71.01.

      Если остались еще вопросы, напишите нам в чат или позвоните по номеру +7 (495) 230-03-03.

  • Аноним

    Добрый день. Как к авансовому отчету привязать ранее выданные денежные средства?

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      Привязки ранее выданных ДС в 1с КА нет, по структуре вы не увидите привязку документов. При создании Авансового отчета, программа автоматически видит сумму выданную подотчетном лицу ранее, и соответственно при проведении авансового отчета выданные денежные средства по подотчетнику закрываются.

  • Аноним

    Добрый день, какие права должны быть у пользователя, для утверждения авансового отчета?

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      Для утверждения авансового отчета необходимы или права администратора, или профиль групп доступа, в котором присутствуют права на редактирование авансовых отчетов и чтение дополнительных связанных объектов с авансовым отчетом

  • Аноним

    Добрый день, при составлении ав. отчета о приобретении товаров от подотч. лица, нужно выбрать поставщика, что делать ,если в отчете несколько чеков от разных поставщиков?

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      При оформлении Авансового отчета на вкладке “Оплата поставщикам” можно указать несколько разных документов по поставщикам, соответственно по каждому отдельно сможете отразить оплаты, только это в том случае, если не было операции “закупка через подотчетное лицо” . Если вы делаете Закупку через подотчетное лицо, то вам необходимо внести 2 разных документа закупки с видом “Закупка через подотчетное лицо” на каждого поставщика.

  • Аноним

    Добрый день.
    В авансовый отчет попадают суммы только ранее выданных авансов, но нет возможности включить суммы оплаты по перерасходу по ранее оформленным авансовым отчетам. Из-за чего суммы оплаты не учитываются и перерасход соответственно не верен, как это исправить?

    • https://efsol.ru/ EFSOL

      Перерасход не может учитываться и зачитываться в самом документе Авансовый отчет ,т.к. этот документ заполняется только по расходу соответсвенно вы можете или указать ту сумму которая была выдана или указать сумму большеменьше в зависимости от расходов. А если указываете сумму больше чем был выдан аванс, то перерасход можно будет увидеть в рабочем месте “Авансовые отчеты к оформлению” и зачтется этот перерасход только в случае выдачи денежных средств подотчётному лицу.

      • Аноним

        Добрый день.
        В печатной форме авансового отчета есть строки предыдущего аванса/перерасхода, по сути здесь указывается остаток с предыдущего авансового отчета. Например: в а/о от 03.05.23 был перерасход 5 руб. (долг организации перед подотчётным лицом), 05.03.23 организация оплатила 5 руб., если формировать а/о должно получиться следующее, в строке предыдущий аванс/перерасход 5 руб., в строке итого получено 5 руб. остаток 0 руб. Но когда мы выводим на печать получается следующее перерасход есть, оплаты нет, итого долг 5 руб. и данная ошибка только в печатной форме, по учету проводки формирует верно.

        • https://efsol.ru/ EFSOL

          Печатная форма построена так, что показывает данные про текущий отчет, а в графе “Предыдущий аванс” указываются только те данные по авансу которые не закрыты или по перерасходу (если этот перерасход не оплачен и висит на момент формирования след.отчета). Если перерасход закрывается оплатой это уже не попадет в следующий авансовый отчет т.к. этот перерасход закрыт и по оплате перерасхода не формируется ни авансовый отчет ни печатная форма т.к. он автоматически закрывается по подотчетному лицу. Пример: аванс на 10руб 01.01.23, далее авансовый отчет на 20руб 15.01.23 – в печ. форме текущего авансового отчета перерасход на 10 руб. Далее 20.01.23 выдача подотчетнику 100руб. 10руб автоматически закрываются т.к. ранее был перерасход и на 21.01.23 перерасхода нет, есть только новый аванс в 90 руб который заполнится в авансовом отчете и печатной форме при следующем формировании авансового отчета, и если этот авансовый отчет будет к примеру на 150руб, то в печ. форме будет Итого получено 90руб а израсходовано 150 руб. и в этом случает будет “перерасход” в 60руб. Таким образом то что закрылось ранее по перерасходу в печ.форму не попадает, попадает только текущий перерасход или то что было не закрыто ранее.

          • Аноним

            Добрый день.
            Авансовый отчет формировался в тот же день, когда была оплата, если вы пишите, что указываются данные на день формирования отчета, то сумма оплаты, если это не аванс не попадает в отчет. Делаем отчет после оплаты на следующий день, нет оплаты, есть долг. Делаем новый отчет после этого отчета с долгом, показывает нет долга нет перерасхода. Логическая цепочка нарушена именно с оплатой перерасхода, из-за чего в печатной форме данные указываются не верные…

          • https://efsol.ru/ EFSOL

            Это типовое поведение программы. Если перерасход оплачен и закрыт его не будет видно в печатной форме

  • Аноним

    Добрый день! При заполнении закладки “Оплата поставщикам” нужно заполнить “Объект расчетов”, а там пусто. Что делать, и что за “ОБЪЕКТ” имеется в виду??? если сначала директор оплатил аванс (кассовый чек), и только потом будет акт на услуги за интернет и возмещение перерасхода директору?

Содержание

Заказать звонок

Оставьте свои данные для того, чтобы специалист с вами связался.

*нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Быстрое внедрение включает:
На сервере установлено следующее ПО (доступно при подключении по протоколу RDP):
Также настроено:
Перед внедрением клиент предоставляет информацию о пользователях (логины и пароли). После завершения работ, клиенту высылается инструкция и ярлык для подключения.
Индивидуальное внедрение по ТЗ клиента обсуждается отдельно.